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事業單位財務體系內部控制若干問題的分析

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事業單位財務體系內部控制若干問題的分析作者:牛佰合

來源:《價值工程》2010年第03期

摘要:隨著市場經濟的發展,高質量的財務會計信息對中國經濟的發展和維護社會主義市場經濟秩序尤為重要。建立健全合理的內部財務控制,直接關系到事業單位會計核算的真實性和

完整性。但是迄今為止,還缺乏一套對行政事業單位行之有效的內部控制指導性規范,為此,本文分析了當前我國行政事業單位內部控制存在的問題及產生的原因,并結合實踐經驗提出了若干

解決措施。

Abstract: As the development of market economy,high quality accounting information is especially important to the development of China's economy and the maintenance of socialist market economy. Establishing the sound and reasonable internal control system matters the authenticity and completeness of accounting in public institution. But so far, we still lack a efficient guide specifications for administrative institution. Therefore the problems and reasons in public institution are analyzed and the measures combined with experience are proposed.

關鍵詞:事業單位;內部控制;問題;對策

Key words: public institution; internal control; problem; strategies

中圖分類號:F23文獻標識碼:A文章編號:1006-4311(2010)03-0022-02

行政事業單位作為國家政策的直接貫徹和執行者,其收入基本來源于財政資金;由于經濟業務較企業簡單,因此,在內控制度建設上普遍存在一些問題,制約了行政事業單位的工作效率,影響了會計信息的真實性。本文就行政事業單位的內部控制建設談些看法。現行政事業單位內部控制工作的確存在諸多問題。這些問題的存在,既制約了行政事業單位的工作效率和效果,同時也影響了財政“節流”任務的完成和部門預算制度的實施,迫切需要引起重視和強化行政事業單位內部控制工作的調查研究,并在此基礎上制定適合行政事業單位特點和管理模式的內部控制規范

框架。

1當前行政事業單位內部控制存在的主要問題

1.1 費用支出缺乏有效控制。目前,行政事業單位對于行政經費的支出(特別是招待費、辦公費、會議費等)普遍缺乏嚴格的控制標準;即使制定了內部經費開支標準,但仍較多采用實報實銷制,只要有相應審批人員簽字同意,會計人員就予以報銷。專項經費被擠占、挪用現象也較普遍,致使專項資金未能發揮其應有的資金效益。

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